- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2026-00384
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2026-08-21
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时效性有效
泸西县文化和旅游局(本级)2025年度部门决算
泸西县文化和旅游局(本级)2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策,研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展,起草文化和旅游规范性文件。
负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展;负责文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化艺术旅游人才技能培训。
管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游发展。
管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。
负责规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监督,推进全县文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
牵头、负责全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
完成县委和县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室,财务室,市场管理科,政策法规科,组织人事科,产业资源开发科,局机关党委办公室。所属单位4个,分别是:
1.泸西县文化和旅游局
2.泸西县文化馆
3.泸西县图书馆
4.泸西县文物管理所
(二)决算单位构成
纳入泸西县文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:
1.泸西县文化和旅游局
2.泸西县文化馆
3.泸西县图书馆
4.泸西县文物管理所
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
全县旅游业在库项目9个,总投资3.26亿元,在库资金2.33亿元,1—12月完成投资1.46亿元;储备项目1个,总投资6971万元;策划包装并提报重点招商项目5个,项目总投资49596.09万元,上述5个项目已分别报送至州文旅局和县投促局。同时,报送省、州级专项招商项目2个,总投资1586万元。强旅居,制定旅居工作三年行动计划实施方案,确定5个旅居重点村,完成投资5570余万元;实施3个旅居项目,完成投资15954.49万元万元,全年接待旅居客35219人次。抓普查,完成8个主类,21亚类,共计838个资源单体的预名录填报。优品牌,巩固绿美A级景区创建成果,完成阿庐古洞、城子古村2个A级景区复核整改;完成3个省级旅游品牌申报材料初稿;指导景宜吾者酒店完成“康养+旅游”新业态申报。
开展“双随机、一公开”“利剑护蕾”等专项行动,检查企业728家次,共查处文旅市场违法案件12起(其中,当场处罚5起,一般处罚7起);整治校园周边环境,检查出版物经营单位80余家次;妥善处理投诉46件,游客满意度100%;严格查处“黑导游”无证带团、诱导消费、强制购物等市场乱象,全年受理6家旅行社及服务网点注销、10家服务网点设立备案;2家星级饭店完成统计报表审核与复核;联合公安、市监等部门开展联合执法检查,发现旅行社低价宣传等问题6个,下达整改通知2份,均已整改完毕;排查查处“自然人未经许可经营旅行社业务”案件1起,组织20家涉旅单位签信用承诺书,印发宣传材料2000份,制作“诚信旅游我带头”宣传视频1期;完成8家民宿摸底与 “云居红河” 平台录入;依托全国文化市场监管平台,办结文旅审批事项40余件,新增12家市场主体,咨询满意度超98%;推进 “放管服” 改革,走访文旅企业48家次,召开“政企面对面”座谈会,收集13条问题建议,畅通政企沟通;激发市场主体活力,现有5家限上住宿业企业1—12月限上住宿业销售额3868.4万元,同比增长4%,同步完成泸源国际酒店升规。
通过线上宣传矩阵,发布文旅宣传推广内容483条(篇),累计浏览量达138万余人次;举办“旅拍泸西”抖音挑战赛,选拔10名文旅推荐官,发布旅游攻略、活动预告等信息,全方位推广文旅资源。整合优势资源,策划推出“古城文化寻根”“南疆烽火红色”等5条精品线路,举办“非遗贺新春”“阿庐旅游节”“5.19中国旅游节”“红色文化展演”“国庆中秋三天乐”等文旅活动吸引游客,带动旅游消费增长。2025年1至12月份,泸西县共接待游客387.43万人次(同比去年上升0.71%),旅游总花费为366851.34万元,(同比去年上升13.57%)。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县文化和旅游局(本级)2025年度收入合计24324361.17元。其中:财政拨款收入23774222.12元,占总收入的97.74%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入550139.05元,占总收入的2.26%。
与上年相比,收入合计增加19875124.54元,增长446.71%。其中:财政拨款收入增加19825229.23元,增长502.03%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加49895.31元,增长9.97%。主要原因是:其他收入增加上海扶贫项目资金55万元。
二、支出决算情况说明
泸西县文化和旅游局(本级)2025年度支出合计24324242.12元。其中:基本支出3990363.56元,占总支出的16.40%;项目支出20333878.56元,占总支出的83.60%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加19875249.23元,增长446.74%。其中:基本支出减少184297.90元,下降4.41%;项目支出增加20059547.13元,增长7312.16%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长降0.00%。主要原因是:项目资金增加,工资基数变动。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障泸西县文化和旅游局(本级)机构正常运转的日常支出3990363.56元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3635610.34元,占基本支出的91.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354753.22元,占基本支出的8.89%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障泸西县文化和旅游局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20333878.56元。其中:基本建设类项目支出45147.20元。
公共文化云建设项目经费34432.36元,主要用于公共文化云建设项目开支。
文化人才项目经费500元,主要用于文化人才保险费。
公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置补助项目经费项目经费100000元,主要用于公共文化服务项目建设、人才队伍建设活动开支。
泸西县文化旅游宣传推广项目资金项目经费项目经费550000元,主要用于文化旅游宣传推广开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县文化和旅游局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出23053222.12元,占本年支出合计的94.77%。与上年相比增加19104229.23元,增长483.77%,完成年初预算的590.60%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于公用经费;造成预决算差异的主要原因是项目资金增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出21554656.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.50%,完成年初预算的898.16%,主要用于单位人员工资及项目支出;造成预决算差异的主要原因是项目资金增加,工资基数变动。
8.社会保障和就业(类)支出873339.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的94.76%,主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是缴费基数和税率调整所致。
9.卫生健康(类)支出309225.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的90.57%,主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助缴费;造成预决算差异的主要原因是缴费基数和税率调整所致。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出45147.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的0.00%主要用于房屋建筑物构建;造成预决算差异的主要原因是项目资金增加。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出269854.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的112.22%,主要用于在职人员住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是缴费基数和税率调整所致。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为250331.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为250331.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250331.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为250331.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神要求,厉行节约,减少不必要的开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神要求,厉行节约,减少不必要的开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于无。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县文化和旅游局(本级)2025年机关运行经费支354733.22元,比上年增加156258.44元,增长78.73%,主要原因是机关运行经费根据公用经费标准增加。机关运行主要用于:本单位办公费,印刷费等正常开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,泸西县文化和旅游局(本级)资产总额775996.04元,其中,流动资产369686.57元,固定资产395692.83元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产10616.64元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加85488.48元,其中固定资产增加84636.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额106316.00元,其中:政府采购货物支出106316.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额92316.00元,其中:授予小微企业合同金额80316.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
泸西县文化和旅游局2025年部门整体支出绩效自评情况详见附件13
(二)部门整体支出绩效自评表
泸西县文化和旅游局2025年部门整体支出绩效表详见附件14
(三)项目支出绩效自评表
泸西县文化和旅游局2025年项目支出绩效自评表详见附件15
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
附件【泸西县文化和旅游局(本级).xlsx】
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