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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    lxxczj/2026-00373
  • 发布机构
    泸西县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-21
  • 时效性
    有效

泸西县地震局2025年度部门决算

泸西县地震局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

1.主要职能。

贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定,组织拟订有关地方规范性文件,并监督检查其执行情况;组织拟订全县防震减灾工作规划,制定全县防震减灾工作年度计划,并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网(站)建设规划,实施全县地震台网(站)及信息系统建设,实现资源共享;制定全县震情跟踪工作方案并组织实施;管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;会同有关部门建立震灾预防工作体系;负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督检查工作;负责管理全县地震灾害预测;负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作;负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理;参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作;承担全县地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督检查工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行;完成县委、县人民政府、主管部门和上级地震部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

泸西县地震局设有1个内设机构,分别是:办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,即泸西县地震局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.切实加强地震监测预报预警工作。泸西县地震局制定年度震情监视跟踪和应急准备实施方案,对相关制度、管理办法和工作规范进行了修订完善,规范了地震监测工作。落实地震监测预警预报工作制度,制定年度震情跟踪方案和重点时段震情服务保障方案,组织开展震情跟踪保障工作。2025年以来,泸西县地震局扎实地震监测站点运行环境综合整治专项行动,切实强化地震监测台站巡检,落实水位仪月标定制度,对现有监测仪器产出的各类监测资料,严格落实每天处理分析,努力确保已建成的监测仪器正常运转及无线短波电台联通率,充分发挥其作用,2025年以来,共开展震情会商12次,编写会商报告12期,核实处理地震宏观异常1起;配合云南省震灾风险防治中心和北京大学薜莲科研团队完成了“基于高步采样水位研究观测井含水层渗透性变化的研究”相关工作。开展地震监测站点运行环境综合整治专项行动,开展周边环境卫生整治9次,清理杂草1500余个平方;联合泸西县综合执法大队、环卫站对泸西中枢地震基准站观测环境进行执法检查,整治在观测站点随意倾倒垃圾行为1起。巡查发现地震预警终端不在线问题9个,全部督促完成排查整改工作,切实提高地震预警终端在线率;在2025年8月全省地下流体观测质量评估中,泸西县静水位以潮汐因子0.3352、观测精度0.064的观测质量,被省级评为优等。在中国地震科学实验场项目涉及泸西工程建设过程中,县地震局全力配合协调辖区任务建设工作,完成5个宽频带地震观测台站“三区三线”管控要求核实、场地技术勘选、用地租赁协议签订等前期工作,在州内率先完成了项目实施工作。

2.协力推动震害防御各项工作。泸西县将全县建设工程抗震设防要求监管房屋抗震设防信息动态更新采集、地震应急基础数据库更新录入、防震减灾科普宣传和地震应急“第一响应人”培训等工作纳入县委、政府年度督促检查内容,结合2025年第一季度安全生产、防灾减灾救灾、节前安全防范工作综合督查,对各乡镇和相关单位进行督促检查,完成了无浪片区、益谷片区、孟泽片区区域性地震安全性评价编制工作,审查抗震设防建筑工程5项,完成了《泸西县城市抗震防灾专项规划(2021—2035年)》编制和审批;完成2024年度地震易发区动态更新采集和地震应急基础数据库更新录入工作,共录入房屋设施抗震设防信息488条。在房屋安全方面。完成经营性自建房整治销号118户,非经营性自建房已完成整治销号665户,整治销号率100%;在农村危房改造工作中,围绕以易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户等六类人员为重点的农村低收入人群全面展开住房安全保障排查,分别完成了13125户脱贫户住房安全回头看和18161户六类重点对象住房安全动态监测工作,根据排查情况,上报2025年农村低收入人群农村危房改造(农房抗震改造)指标需求314户,农村危房改造54户,农房抗震改造260户。截至12月底共实施农村低收入群体农村危房改造(农房抗震改造)336户,其中农村危房65户,农房抗震改造竣工271户;防震减灾科普宣传和法治宣传教育方面,2025年以来泸西县利用各种时机开展22场次,发放宣传材料8000余份,开展地震应急“第一响应人”培训和防震减灾专题培训4场次,培训人员500余人次,与县教体、应急、科协等部门联合,开展了“2025年度中小学校防震减灾手抄报和第四届中小学校防震减灾科普讲解竞赛”活动对2013份(个)防震减灾手抄报和防震减灾科普讲解作品参选。我县选推的中枢镇初级中学赵叶英老师获评为云南省校园防震减灾金牌科学传播师,金马镇新安小组郭浩同学创作的讲解视频“争做防震小卫士,安全自护我能行”荣获全省小学组视频类二等奖。

3.着力强化地震应急准备工作

(1)地震应急演练工作方面。5 月 12 日上午,精心组织并成功开展了 2025 年地震应急综合演练。此次演练旨在构建政府层面地震应急演练常态化机制,全方位提升地震应急处置能力,筑牢地震灾害防御防线,守护人民群众生命财产安全。演练秉持“不预设脚本、不提前通知、随机抽演、实兵拉练”的原则,以高度还原真实地震灾害场景的方式展开,涵盖地震应急指挥调度、地震应急队伍拉动、实兵演练 3 个阶段,共设置 19 个分项,全方位、多维度检验泸西县地震应急体系的实战效能。在县级示范带动下,全县各乡镇、各部门、各级各类学校将地震应急演练作为常态化工作,组织开展不同层次、不同规模、不同类型1200余场次,累计参演人员达7万余人次。

(2)在地震应急抢险救援能力和救援物资储备方面。充分整合部门资源,加强应急救援队伍建设。目前全县共有地震专业应急救援队1支10人,厂矿专业应急救援队伍2支63人,县卫生健康局成立紧急医学救援、传染病防控等卫生应急队伍14支共235人,组建县级卫生应急队伍1支共65人,组建支援县及区域协同预备队2支共64人,组建医疗应急专家组20人,根据突发事件类型、规模、按照分级响应和处置原则,迅速开展医疗应急救治工作。全县234家医疗机构(省级医疗机构1家、县级公立医疗机构3家、疾控机构1家、乡镇卫生院10家、社区卫生服务站3家、村卫生室159家、民营医院3家、个体诊所54家),2853人医护人员均定期开展应急救援培训统一配备了卫生应急救援人员服装(急救服、鞋子)120套、应急箱包30个,医用帐篷39顶,队旗2套、移动性消毒设备10台、除颤仪1台、篷套12顶,警示警戒立柱630个。物资装备方面。依托县应急局、县水利局、县粮食和物资储备局等建立“应急物资库”,储备能够应对行业突发事件处置工作需要的预警和救援物资、装备,同时加强与其他相关部门的协调联动,实现应急救援设备、应急救灾物资的资源共享、互为补充、有效利用。县级储备物资。存储棉被、帐篷、救援物品等22余类物资,共计5949件。其中,棉被1038床、棉大衣1150件、帐篷60顶、折叠床280张、救生衣100件、应急救援包100个等。 州级代储物资。代储棉被1200床、衣服1000套、折叠木板床363张等;三塘乡、向阳乡、永宁乡分别代储棉被60床与棉大衣100件、棉被70床与棉大衣100件、棉被70床与棉大衣100件。省级代储物资。涵盖帐篷500顶、棉被1000床、棉大衣1200件、折叠木板床2000张、床垫2000床等关键物资。全县建立19户粮食应急保障企业(含15个供应网点、1个加工企业、1个储运企业、1个配送中心、1个保障中心),并与19个应急供应和投放点签订保供协议,实现应急供应网点全覆盖,完善粮食流通领域应急保障体系。

(3)在综合保障能力建设工作落实方面。目前,泸西县有防汛抢险应急队伍1支44人;住建系统地震抢险专家队46人,市政抢险队50人,大型机械抢险队42人。配备挖掘机等大型机械7台,市政抢险设备23台,专家组装备31台,各乡镇以民兵、预备役和职工为主体组建了应急救援队伍8支,各村委(社区)组建了86支救灾应急队。各应急救援队伍配备了相应的应急救援救助装备,此外民政、供电、通信等部门也结合职能实际组建了行业抢险救援队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县地震局2025年度收入合计1,393,332.25元。其中:财政拨款收入1,387,263.85元,占总收入的99.56%;无上级补助收入;无事业收入0.00元;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入6,068.40元,占总收入的0.44%。

与上年相比,收入合计增加,265,639.28元,增长23.56%。其中:财政拨款收入增加281,910.71元,增长25.50%;其他收入减少16,271.43元,下降72.84%。主要原因是上级划拨项目资金收入。

二、支出决算情况说明

泸西县地震局2025年度支出合计1,407,153.75元。其中:基本支出1,129,144.57元,占总支出的80.24%;项目支出278,009.18元,占总支出的19.76%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加301,800.61元,增长27.30%。其中:基本支出增加28,386.58元,增长2.58%;项目支出增加273,414.03元,增长5,950.06%。主要原因是增加上级补助的项目支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障泸西县地震局正常运转的日常支出1,129,144.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,066,071.84元,占基本支出的94.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,072.73元,占基本支出的5.59%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障泸西县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出278,009.18元。其中:基本建设类项目支出17,308.16元。

1. 省级防震减灾专项转移支付资金项目经费13,301.02元,主要用于保障地震监测预报预警、震灾防御、应急管理建设等职能工作正常开展。

2. 办公设备购置经费17,308.16元,主要用于解决现有设备老化、性能不足问题,满足政务办公、业务处理等核心工作需求,同时提升单位信息化建设的安全性与自主可控水平。

3.建设台站工程建设经费247,400.00元,主要用于支付工程建设账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,139,863.85元,占本年支出合计的81.00%。与上年相比增加34,510.71元,增长3.12%,完成年初预算的98.30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出186,728.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%,完成年初预算的97.08%。主要用于退休人员退休费和职工养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员调出调入变动,减少基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出91,419.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的93.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员调出调入变动,减少基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出17,308.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置;造成预决算差异的主要原因是上级补助项目收支。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出86,380.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的106.14%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是补缴上年度拖欠住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出758,027.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.50%,完成年初预算的99.40%。主要用于职工工资福利支出及部门运行等基本支出,以及防震抗震方面项目支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元,决算为10,953.00元,完成年初预算的73.02%;支出决算较上年增加4,393.47元,增长66.98%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元,决算为10,953.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的73.02%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,393.47元,增长66.98%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元,支出决算为10,953.00元,完成年初预算的73.02%,支出决算较上年增加4,393.47元,增长66.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元,决算为10,953.00元,完成年初预算的73.02%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,最大程度削减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加4,393.47元,增长66.98%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度职工垫付的拖欠费用合并在本年度列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常行政公务,以及往返各地震监测台站取数、监测等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县地震局2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,泸西县地震局资产总额479,908.77元,其中,流动资产66,448.31元,固定资产413,460.46元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加224,031.41元,其中固定资产增加381,189.95元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额28,332.29元,其中:政府采购货物支出21,460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,872.29元。授予中小企业合同金额21,460.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。







附件【泸西县地震局2025年决算公开表.xlsx