- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2026-00364
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2026-08-20
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时效性有效
泸西县妇女联合会2025年度部门决算
泸西县妇女联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。泸西县妇女联合会机关主要职责是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为泸西经济社会发展作贡献。代表妇女参与管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订,维护妇女儿童合法权益。维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向县委、县政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设;联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与各界妇女联谊,积极发展同其他县市的友好往来,增进了解和友谊,促进共同繁荣与稳定。负责指导基层妇联各项业务工作的开展。完成县委和县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室,组织宣传部、维权发展部。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.泸西县妇女联合会
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化思想政治引领,凝聚巾帼奋进力量
县妇联扛牢妇女思想政治引领政治责任。深化理论武装,依托党组会、理论学习中心组学习、执委会等载体,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会、全球妇女峰会精神及习近平总书记关于妇女儿童、家庭家教家风建设重要论述,全年召开党组会15次、理论学习中心组学习8次,牢牢把握妇联工作正确政治方向。抓实巾帼大宣讲,班子带头下沉镇村开展宣讲,发动妇联执委、优秀妇女代表开展基层宣讲149场次,配套志愿服务261场次,宣讲内容贴近基层、通俗易懂;用好各级妇联新媒体平台,组织妇女线上学习,凝聚奋进共识。做好典型选树示范,举办“三八”国际妇女节纪念暨优秀女性故事分享会,10名优秀女性分享先进事迹,全县开展各类三八纪念活动31场。积极推荐优秀个人和家庭参评各级表彰,多名代表在省级调解比武斩获佳绩,1户家庭获评省级“最美家庭”,发挥榜样示范作用。
(二)深化维权关爱服务,筑牢妇女儿童保障网
健全妇女儿童维权服务体系,规范运行12338维权服务中心,常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解,定期召开工作调度会。全年接待信访30件,办结率100%;乡镇累计排查矛盾纠纷813件,化解588件。组织调解专题培训提升基层调解员能力,结合巾帼普法、利剑护蕾专项行动开展普法宣讲264场次。安排人员进驻综治中心轮驻,参与“利剑护蕾”联合执法11次,守护未成年人安全。做实暖心关爱服务,依托三八、六一、中秋国庆等节点走访慰问困境妇女、留守儿童,组织“爱心妈妈”开展陪伴活动。广泛招募志愿者,动员近2000名干部职工组建“爱心妈妈(爸爸)”队伍,结对关爱3572名留守困境儿童,全年开展关爱活动25场、1100余人次。落实助学帮扶,联合相关单位关爱环卫工人,多渠道发放爱心物资。推进适龄妇女“两癌”免费筛查12314人,为7名患病低收入妇女发放救助金5.6万元。依托沪滇协作项目,开展儿童科普云课堂,投放600本爱心图书,配套开展陪读、劳动教育等活动。
(三)推动妇女创业发展,激发巾帼创新活力
搭建妇女就业创业平台,组织参与沪滇劳务协作招聘会,线上公众号持续推送招聘信息。落实创业担保贷款政策,为38名返乡创业妇女争取贷款920万元。挖掘本土刺绣人才,摸排78名民族刺绣爱好者,推荐绣娘加入州巾帼刺绣协会,举办 “秀韵同辉” 妇女创业创新刺绣大赛。择优推荐6名基层女能人参加省州各类技能培训,涵盖电商、收纳、乡村振兴带头人等方向,赋能妇女增收致富,助力乡村振兴。
(四)深耕家庭家风建设,弘扬文明新风尚
以家庭建设为抓手推进家教家风建设,在5・15国际家庭日举办家风主题活动,通过节目展演、家庭访谈、倡议书宣读等形式倡导优良家风,征集推送“最美家书”。争取省州项目支持,邀请专家开展法治宣讲、家庭教育专题活动9场,举办家庭教育指导员培训班2期,惠及520余人。办好各级家长学校,开展家风宣讲与家庭教育指导90余场,服务3300余个家庭,普及科学家教理念,涵养文明家风。
(五)夯实基层组织建设,提升妇联工作效能
坚持党建带妇建,压实从严治党主体责任,严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等制度,规范党员发展与党费收缴,完成上级党建督查迎检,选派干部参与县委巡察、村(社区)换届等重点工作。加强队伍建设,召开执委扩大会议,完成执委替补、副主席选举,同步开展业务培训;组织县乡妇联干部参加各级业务培训班,提升履职能力。拓展新兴领域组织覆盖,制定建会任务清单,灵活采用多种组建模式,2025年完成35家重点非公企业妇联组建,建成园区联合妇联、女律师联盟妇联、全州首家村播联盟妇联,打造62个妇女微家、19个妇女小组,凝聚新兴领域女性力量。有序推进村(社区)妇联换届,开展业务培训、调度指导,规范换届流程。扎实开展妇女儿童发展“两规”中期评估,妇女发展规划101项量化指标达标率89.66%,儿童发展规划82项量化指标达标率93.9%,持续优化妇女儿童发展环境。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
泸西县妇女联合会部门2025年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县妇女联合会2025年度收入合计1598256.01元。其中:财政拨款收入1527600.98元,占总收入的95.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入70655.03元,占总收入的4.42%。
与上年相比,收入合计减少14264.32元,下降0.88%。其中:财政拨款收入增加16910.50元,增长1.12%;主要原因是社保缴费调整所致。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少31174.82元,下降30.61%。主要原因是本年度泸西县妇联手工民族刺绣技能竞赛项目未开展,项目资金减少。
二、支出决算情况说明
泸西县妇女联合会2025年度支出合计1598225.98元。其中:基本支出1482425.94元,占总支出的92.75%;项目支出115800.04元,占总支出的7.25%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少13619.50元,下降0.84%。其中:基本支出增加88191.16元,增长6.33%;主要原因是支付离退休干部党组织活动经费、往年电话费网络费等。项目支出减少101810.66元,下降46.79%;主要原因是减少第十三次代表大会住宿餐饮等费用、泸西县妇联手工民族刺绣技能竞赛项目资金。上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障泸西县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1482425.94元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1386058.00元,占基本支出的93.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96367.94元,占基本支出的6.50%。年人均工资福利支出173257.25元,年人均公用经费支出12045.99元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障泸西县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出115800.04元。其中:基本建设类项目支出9674.40元。
2025年低收入妇女两癌救助专项资金项目经费6000元,主要用于云南省卫生健康部门“两癌”检查出的低收入患病妇女,按照宫颈浸润癌ⅡB以上或乳腺浸润癌病理严重程度及困难程度,给予1000元至5000元人民币不同额度标准的一次性救助,本次救助2名罹患“两癌”的低收入妇女。
两项贷款项目专项资金经费29525.64元,主要用于劳务派遣人员的劳务费、单位干部职工差旅费、日常办公经费开支。
单位自有资金对口帮扶母亲邮包工作经费20000元,主要用于为100名困境妇女发放母亲邮包,改善泸西县贫困家庭中母亲们的生活状况,并帮助她们更好地承担起家庭和社会责任。
单位自有资金2025年度中央彩票公益金低收入妇女“两癌”救助资金50000元,主要用于民政部门认定的低保对象,且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌IIB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女,救助标准为每人一次性救助10000.00元人民币,本次救助5名罹患“两癌”的低收入妇女。
“关爱行动计划”助学项目资金经费600元,主要用于发放向阳乡沙马村委会小得落下寨1名困境学生助学金。
本年度其余项目为涉密项目,涉密信息可按规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1527600.98元,占本年支出合计的95.58%。与上年相比增加16910.50元,增长1.12%,完成年初预算的101.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1002122.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.60%,完成年初预算的102.70%。主要用于在职职工人员经费支出及日常运营支出;造成预决算差异的主要原因是社保缴费调整所致。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出296580.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.41%,完成年初预算的99.93%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出;造成预决算差异的主要原因是社保缴费调整所致。
9.卫生健康(类)支出117059.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的91.81%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是社保缴费调整所致。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出9674.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于购买办公电脑;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出102163.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的102.91%。主要用于在职职工住房公积金保障支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整所致。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费上年无此支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出,严格执行“三公”经费支出要求,严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出,严格执行“三公”经费支出要求,严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县妇女联合会2025年机关运行经费支出96342.94元,比上年增加27911.94元,增长40.79%,主要原因是以前年度费用,在本年支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、职工公务交通补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,泸西县妇女联合会资产总额82167.93元,其中,流动资产41374.42元,固定资产38821.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1971.60元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11453.65元,其中固定资产增加17349元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额20079.00元,其中:政府采购货物支出20079.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
泸西县妇女联合会2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。
(二)部门整体支出绩效自评表
泸西县妇女联合会2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。
(三)项目支出绩效自评表
泸西县妇女联合会2025年度项目支出绩效自评表详见附件15。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
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