- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2025-00401
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2025-11-26
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时效性有效
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度部门决算
监督索引号53252700532602001000
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
泸西县农田建设与土壤肥料工作站为事业单位,主要职能是:负责为农业工程项目建设提供技术支撑服务工作;负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广,开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务,组织实施耕地质量保护提升技术服务;负责耕地质量监测评价、土壤改良,科学施肥等工作。承担耕地保护和肥料管理工作;负责农田建设与土壤肥料行业的日常检查工作;完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共无内设机构,为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
核定事业编制10名。2024年末编制人数10人,实有人数5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
泸西县农田建设与土壤肥料工作站,承担全县高标准农田建设及全国第三次土壤普查工作以来,几年来通过各级领导对高标准农田建设决策部署,以保障粮食安全为首要任务,精心组织,科学规划,规范管理,狠抓落实,全力推进项目建设进度。
1. 规划与标准制定:拟订农田建设中长期规划、技术标准及规范,同时提出农田建设项目的需求建议和相关计划编制。
2. 项目管理:承担高标准农田、农田整治、农田水利等项目的组织实施与全流程管理,还负责节水灌溉工程建设及农业综合开发项目的推进。
3. 耕地与农田保护:开展耕地质量调查、监测和等级评定,承担永久基本农田质量保护相关工作,同时负责高标准农田建设。
4. 监督与考评工作:制定农田建设监督评价指标,督查项目实施及建后管护情况,组织项目竣工验收与考评,开展农田建设项目绩效评价。
截至2024年底泸西县农业农村和科学技术局共开展高标准农田建设项目29个分78个标段实施,批复面积165700亩,批复投资22274.44万元,涉及全县8个乡镇,2019—2022年有15个项目建设完工,建成高标准农田65978.22亩,上图入库109200.67亩(含2021—2023年未完工项目面积)。全县高标准农田含机构改革前水利、自然资源、烟草、农开办等部门建设项目,全县共建成高标准农田29.68万亩。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度收入合计691839.96元。其中:财政拨款收入691839.96元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加691839.96元,增长100%。其中:财政拨款收入增加691839.96元,增长100%;增长原因是:根据泸编【2023】11号中共泸西县委机构编制委员会关于《泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案的通知》泸西县农田建设与土壤肥料工作站为新成立单位。上级补助收入上下年度均无此项收入;事业收入上下年度均无此项收入;经营收入上下年度均无此项收入;附属单位上缴收入上下年度均无此项收入;其他收入上下年度均无此项收入。
二、支出决算情况说明
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度支出合计691839.96元。其中:基本支出691839.96元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加691839.96元,增长100%。其中:基本支出增加691839.96元,增长100%,主要原因是根据泸编【2023】11号中共泸西县委机构编制委员会关于《泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位机构编制方案的通知》泸西县农田建设与土壤肥料工作站为新成立单位,所致人员经费支出增加;项目支出上下年度均无此项支出,增长上下年度均无此项支出;上缴上级支出上下年度均无此项支出;经营支出上下年度均无此项支出;对附属单位补助上下年度均无此项支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障泸西县农田建设与土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出691839.96元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出689789.96元,占基本支出的99.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2050.00元,占基本支出的0.30%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障泸西县农田建设与土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出691839.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加691839.96元,增长100%,完成年初预算的87.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出20700.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的24.98%。主要用于本单位职工养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费缴至2024年3月。
9.卫生健康(类)支出73778.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%,完成年初预算的89.16%。主要用于本单位职工医疗保险缴费73778.32元;造成预决算差异的主要原因自2024年9月起职工医疗保险缴费比例下降。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出559957.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%,完成年初预算的99.96%。主要用于事业运行559957.68元;造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
19.住房保障(类)支出37403.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的60.18%。主要用于本单位人员住房公积金缴纳37403.00元;造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴至2024年7月份。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0元,增长0%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,年初无预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是与局机关合并支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加/减少元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与局机关合并支出。三公经费中公务接待费,一般性公共预算收入20000元,实际支出为0。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次为0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,泸西县农田建设与土壤肥料工作站资产总额579284.00元,其中,流动资产579284.00元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额8704.00元,其中:政府采购货物支出8704.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
监督索引号53252700532602001111
附件【泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度部门决算公开表20251125085131812.xlsx】
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