- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2025-00389
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2025-11-25
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时效性有效
中国共产党泸西县委员会办公室2024年度部门决算
监督索引号53252700120101000
中国共产党泸西县委员会办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
1.协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系;
2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;
4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
5.围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
6.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作;
7.负责落实好档案行政执法作用,监督好全县档案工作,组织开展档案理论研讨活动,对档案工作人员进行业务培训;
8.负责中、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
9.主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况;承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务,深入开展调查研究,准确收集反馈信息,及时掌握综合重要情况,当好参谋助手,更好地为党委决策服务;
2.搞好乡镇及各部门的综合协调,确保县委工作高效运转;
3.抓好督查督办,推动县委决策部署贯彻落实;
4.是做好后勤保障,创造良好的工作生活条件;
5.是重视机要保密,确保执政履职安全有序;
6.落实好档案行政执法作用,监督好全县档案工作,组织开展档案理论研讨活动,对档案工作人员进行业务培训。
7.强化办公室自身建设,狠抓理论学习教育培训,加强机关作风及干部队伍建设,加大干部培养教育和选拔任用力度。。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内部机构,包括:综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。
所属事业单位2个,分别是:
1.保密技术服务中心,非独立核算。
2.泸西县档案馆,非独立核算。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党泸西县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为中国共产党泸西县委员会办公室,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入中国共产党泸西县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的:公务员25人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党泸西县委员会办公室2024年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党泸西县委员会办公室2024年度收入合计9190751.60元。其中:财政拨款收入9190751.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少128471.93元,下降1.38%。其中:财政拨款收入减少128471.93元,下降1.38%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。
二、支出决算情况说明
中国共产党泸西县委员会办公室2024年度支出合计9190751.60元。其中:基本支出8867762.50元,占总支出的96.49%;项目支出322989.10元,占总支出的3.51%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少128471.93元,下降1.38%。其中:基本支出减少429746.03元,下降4.62%;项目支出增加301274.10元,增长1387.40%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是。主要原因是减少2名在职人员,人员经费减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8867762.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8168070.13元,占基本支出的92.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699692.37元,占基本支出的7.89%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出322989.10元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
县委全会项目经费39839.1元,主要用于县委十四届七次、八次全会支出;
宏基会议室会议系统建设项目经费283150.00元,主要用于宏基会议室会议系统建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党泸西县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9190751.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少128471.93元,下降1.38%,完成年初预算的85.16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6152503.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.94%,完成年初预算的81.56%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关运行经费支出;造成预决算差异的主要原因是人员调出,人员经费减少。
2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1704218.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%,完成年初预算的105.71%,主要用于离退休人员工资、津贴补贴支出及日常支出。造成预决算差异的主要原因是死亡一人,发放过抚恤金。
9.卫生健康(类)支出777815.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的80.29%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出,在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出556213.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的83.33%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员调出,住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的75.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算30000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的75.00%,支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无在编实有公务用车使用较少,故未产生运行维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算30000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变动;国(境)外接待费上年无此项支出”)。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无在编实有公务用车使用较少,故未产生运行维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待103.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次612.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于省州领导调研泸西、上级单位检查考核及领导洽谈项目等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党泸西县委员会办公室2024年机关运行经费支出699692.37元,比上年减少58447.93元,下降7.71%,主要原因是人员调出,人员经费减少。部门机关运行经费主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党泸西县委员会办公室资产总额15584596.8元,其中,流动资产293691.85元,固定资产13992655.02元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1298249.93元(净值),其他资产1246147.68元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少789,189.96元,其中固定资产减少776,238.86元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额60000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额60000.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
监督索引号53252700120101111
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