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索引号lxxczj/2025-00164
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2025-03-02
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时效性有效
泸西县妇幼保健院2025年预算公开
监督索引号53252700236100400000
泸西县妇幼保健院2025年预算公开目录
第一部分 泸西县妇幼保健院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸西县妇幼保健院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
泸西县妇幼保健院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心,我院按照中央“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层,面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生工作方针,制定、完善全县各项妇幼卫生工作制度,指导、监督县、乡、村三级妇幼保健网开展孕产妇、儿童系统管理、妇科病普查、婚前医学检查、托幼机构儿童体检、《出生医学证明》发放,提高新法接生率和住院分娩率,来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率,提高全县妇女儿童身体健康水平的目的。
(二)机构设置情况
泸西县妇幼保健院共设置21个内设机构,包括:党政综合办、财务科、人力资源管理科、医务科、网络信息科、采购科、医学装备科、护理部、感控科、保健部、总务后勤科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、手术麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、基建科、健康教育科、计划免疫科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年重点工作任务介绍:全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、计划免疫接种、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务,提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。
二、预算单位基本情况
泸西县妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制86人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制86人。在职实有86人,其中: 财政全额保障86人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 36人,其中: 离休 0人,退休36人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年泸西县妇幼保健院财务总收入1,358.43万元,其中:一般公共预算1,358.43万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比:一般公共预算收入与上年的1,306.73万元增加了51.70万元,增长了3.96%,主要原因分析:根据泸人社发〔2024〕29、30号录用事业单位工作人员8人:赵思颖、李慧、周叶敏、王娇、杨恒俊、赵明丽、李普说、陈雨。
(二)财政拨款收入情况
2025年泸西县妇幼保健院财政拨款收入1,358.43万元,其中:本年收入1,358.43万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,358.43万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、与上年对比:一般公共预算收入与上年的1,306.73万元增加了51.70万元,增长了3.96%,主要原因分析:根据泸人社发〔2024〕29、30号录用事业单位工作人员8人:赵思颖、李慧、周叶敏、王娇、杨恒俊、赵明丽、李普说、陈雨。
五、预算单位支出情况
2025年泸西县妇幼保健院预算总支出1,358.43万元。财政拨款安排支出1,358.43万元,其中:基本支出1,350.63万元,与上年对比:一般公共预算收入与上年的1,306.73万元增加了43.90万元,增长了3.36%,主要原因分析:根据泸人社发〔2024〕29、30号录用事业单位工作人员8人:赵思颖、李慧、周叶敏、王娇、杨恒俊、赵明丽、李普说、陈雨。项目支出7.80万元,与上年对比:一般公共预算收入与上年增加了7.80万元,主要原因分析:用于购买办公设备(计算机)。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休102.25万元,与上年对比增加了5.78万元,增长了5.99%。主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,增加的主要原因是根据泸人社干退字〔2024〕21、59号文件,增加退休人员2人:李跃春、杨淑仙。
2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.79万元,与上年对比增加了7.48万元,增长了5.61%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,增加的主要原因是2025年养老保险基数变动,在职人员增加所致。
3. 2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构891.08万元,与上年对比增加了54.87万元,增长6.56%,主要用于单位人员支出883.28万元,保运转支出0.00万元,特定项目支出7.80万元,人员支出增加的主要原因是根据泸人社发〔2024〕29、30号录用事业单位工作人员8人:赵思颖、李慧、周叶敏、王娇、杨恒俊、赵明丽、李普说、陈雨,调资增资,特定项目支出增加主要是用于购买办公设备(计算机)。
4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67.76万元,与上年对比减少了21.39万元,下降了24.00%,主要用于单位基本医疗缴费支出,减少的主要原因是调整着缴费基数、费率所致。
5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50.96万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年对比减少了0.66万元,下降了1.29%,减少的主要原因是调整着缴费基数、费率所致。
6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.59万元,与上年对比增加了5.61万元,增长了5.61%,主要用于职工住房公积金支出,增加的主要原因是在职人员增加、计提基数增加所致。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出1247.82万元,与上年对比增加38.12万元,上升3.15%,增加的主要原因是根据泸人社发〔2024〕29、30号录用事业单位工作人员8人:赵思颖、李慧、周叶敏、王娇、杨恒俊、赵明丽、李普说、陈雨,调资增资所致。
2. 302商品和服务支出2.16万元,与上年对比增加了0.12万元,上升了5.88%,增加的主要原因是根据泸人社干退字〔2024〕21、59号文件,增加退休人员2人:李跃春、杨淑仙。
3. 303对个人和家庭的补助100.65万元,与上年对比增加了5.66万元,上升了 5.95%,增加的主要原因是根据泸人社干退字〔2024〕21、59号文件,增加退休人员2人:李跃春、杨淑仙。
4. 310 本性支出7.80万元,与上年对比增加了7.80万元,上升了100%,增加的主要原因是为购买办公设备(计算机)。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额5.40万元,其中:政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元,较上年减少0.02万元,下降1.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
泸西县妇幼保健院2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变动。
(二)公务接待费
泸西县妇幼保健院2025年公务接待费预算为2.45万元,较上年减少0.02万元,下降1.00%,国内公务接待批次为23次,共计接待488人次,与上年同期相比,国内接待批次减少了1批次,6人次。
增减变化原因:下降的主要原因为控制公务接待的次数及费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
泸西县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。(公务用车运行维护费从单位资金中列支)
与上年相比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)本部门预算绩效情况说明
2025年,泸西县妇幼保健院纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目,经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程,共申报本级项目2个,2025年项目预算总投资7.80万元。2025年初预算,县本级共批复下达预算项目2个,项目预算资金合计7.80万元,分别为:1. 泸西县妇幼保健院2025年办公设备购置资金项目,金额3.60万元;2. 泸西县妇幼保健院2026年办公设备购置资金项目,金额4.20万元。
泸西县妇幼保健院对批复的项目预算资金,将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等,硬化预算约束,开展绩效监控,保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕,将按相关要求开展绩效评价和绩效公开,保障项目资金精准、合规、节约、高效,提高财政资源配置效率和使用效益。
(二)项目支出绩效目标
泸西县妇幼保健院2025年县本级项目支出目前共有2项,安排项目资金7.80万元,
1.泸西县妇幼保健院2025年办公设备购置资金项目安排3.60万元,本项目设有一级指标三个:分别为:产出指标2个,效益指标1个,满意度指标3个;二级指标6个,分别为:数量指标1个,质量指标1个,社会效益指标1个,服务对象满意度指标3个;三级指标6个,分别为:采购设备数量6台,设备合格率100%,部门运转=正常运转,职工满意度较上年提高,门诊患者满意度较上年提高,住院患者满意度。
2.泸西县妇幼保健院2026年办公设备购置资金项目安排4.20万元,本项目设有一级指标10个:分别为:产出指标4个,效益指标3个,满意度指标3个;二级指标10个,分别为:数量指标1个,质量指标2个,成本指标1个,社会效益指标2个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标3个;三级指标10个,分别为:采购设备数量6台,设备合格率100%,医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入占医疗收入比例)占比较上年提高,百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入、卫生材料)较上年降低,每门急诊人次平均收费水平较上年降低,出院者平均医药费用增长比例较上年降低,医院的医疗服务能力有所提升,职工满意度较上年提高,门诊患者满意度较上年提高,住院患者满意度。
(三)县对下转移支付绩效目标表
泸西县妇幼保健院2025年县对下项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,泸西县妇幼保健院资产总额6841.13万元,其中,流动资产2210.27万元,固定资产2216.72万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1438.10万元,无形资产976.04万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加403.42万元,其中固定资产减少380.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
第二部分
泸西县妇幼保健院2025年部门预算表
详见附件
泸西县妇幼保健院 2025年2月18日
监督索引号53252700236100400111
附件【泸西县妇幼保健院2025年部门预算公开表20250221045628951.xlsx】