- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2025-00107
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2025-02-26
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时效性有效
泸西县妇女联合会2025年预算公开
监督索引号53252700171600000
泸西县妇女联合会2025年预算公开目录
第一部分泸西县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分泸西县妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
泸西县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为泸西经济社会发展作贡献。
3.代表妇女参与管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向县委、县人民政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。
6.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
7.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
8.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设;联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
9.巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与各界妇女联谊,积极发展同其他县市、其他地区的友好往来,增进了解和友谊,促进共同繁荣与稳定。
10.负责指导基层妇联各项业务工作的开展。
11.完成县委、县人民政府和州妇联交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、组织宣传部、维权发展部门。所属单位1个,分别是:
1.泸西县妇联网络信息传播中心
(三)重点工作概述
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,强化妇女思想政治引领。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神作为首要政治任务,把学习好宣传好践行好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》和《习近平走进百姓家》与全面学习贯彻党的二十大精神紧密结合起来,融入主题教育、巾帼宣传宣讲和各类妇女培训,引导广大妇女和家庭感党恩、听党话、跟党走,跟党奋进新征程、建功新时代。
2.聚焦高质量发展,激励广大妇女立足岗位建新功作贡献。一要深化乡村振兴巾帼行动。开展种植、养殖、烹饪、手工刺绣、操家理务等农村实用技能培训,提高农村妇女劳动者素质。动员巾帼志愿者积极参与基层治理。引导妇女积极参加“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新“7个专项行动”,践行绿色低碳健康生活方式,推动健康县城建设。二要深化“创业创新巾帼行动”。联合组织开展家政服务、育婴养老、直播带货等系列培训,继续实施“贷免扶补”、创业担保贷款,2025年计划完成创业担保贷款50户,助力妇女创业就业,培养一批巾帼高素质农民和巾帼致富带头人。
3.更好维护妇女儿童合法权益,增强获得感幸福感安全感。一要做好妇女儿童关爱帮扶。积极争取上级资金项目支持,整合资源,实施好困境妇女儿童关爱帮扶。不断扩大农村妇女“两癌”免费检查和救助覆盖面。联合群团部门做好“四季品牌”关爱活动。二要强化妇女维权工作。联合相关部门,对遭遇家暴、性侵、离异、重病等特殊妇女群众实施司法救助和法律援助、心理辅导。发挥12338维权热线、妇女儿童法律援助站、妇女儿童“一站式”关爱服务中心等平台作用,畅通了解妇情民意、妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作,早预防、早化解,防止“民转刑、邢转命”。三要深化“利剑护蕾”专项行动。延续每月15日调度会好做法,坚持“1118”工作经验,持续开展法治宣传、家庭教育指导等活动,为未成年人健康成长保驾护航。四要广泛开展巾帼普法宣传。持续加大对《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《家庭教育促进法》《反家庭暴力法》《民法典》婚姻家庭编等法律法规宣传力度,进学校、进村社、进企业、进家庭,引导广大妇女和家庭自觉尊法学法守法用法。五要深入开展“三访四察五送”工作。弘扬“四下基层”优良传统,聚焦重点对象、特殊困难群体,整合资源实施关爱帮扶,让妇联系统“三访四察五送”工作不断走深走实。
4.发挥妇女独特优势,加强家庭家教家风建设。一要按照上级要求开展好“最美家庭”“健康家庭”等先进典型的评选推荐宣传工作。二要充分发挥家庭教育指导服务中心作用,整合“妇女之家”“家长学校”等平台资源,依托家庭教育公益指导员队伍,创新活动方式,积极推进家庭教育指导服务、家庭教育知识普及,推进中华优秀传统美德和社会主义核心价值观在广大家庭落地生根。三要大力推进家庭教育促进法贯彻落实。落实好泸西县贯彻落实家庭教育促进法联席会议制度,凝聚工作合力。
5.坚持党建带妇建,深化妇联组织改革建设。一要加强妇联干部队伍建设,通过学习交流、业务培训等提升妇联干部思想素质和能力水平,激励妇联干部坚守初心使命,担当作为、奋发有为。二要加强基层妇联组织规范化建设。树牢大抓基层导向,坚持党建引领,克难攻坚持续推进基层妇联组织规范化建设,逐年实现全面达标。三要加快“三新”领域妇联组织建设。实施改革“破难行动”,坚持哪里有妇女、哪里就有妇联组织,积极推动在“三新”领域建立妇联组织。
6.统筹推进“两规”实施。开展《泸西县妇女发展规划(2021—2030年)》《泸西县儿童发展规划(2021—2030年)》统计监测指标体系的统计监测,督促各成员单位各司其职、密切配合,切实完成好所承担的指标任务,及时收集、分析、汇总、上报2025年度各项指标推进完成情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制2人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入149.94万元,其中:一般公共预算149.9万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年136.18万元对比增加13.72万元,增长10.07%,增长的主要原因是行政人员增加1人,社会保险基数增加所致。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入149.94万元,其中:本年收入149.94万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款149.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年136.18万元对比增加13.72万元,增长10.07%,增长的主要原因是行政人员增加1人,社会保险基数增加所致。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出149.94万元。财政拨款安排支出149.94万元,其中:基本支出146.34万元,与上年136.18万元对比增加10.16万元,增长7.46%,主要原因是行政人员增加1人,社会保险基数增加所致;项目支出3.6万元,与上年对比增加3.6万元,增长100%,主要原因是购买办公设备。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于单位人员工资及日常公用支出,与上年相比增加变动情况明细如下:
1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目97.58万元,与上年84.47万元对比增加13.11万元,增长15.52%,主要用于单位人员支出,与上年相比增加的主要原因是行政人员增加1人;
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.44万元,与上年一致,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出;
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.24万元,与上年11.92万元对比增加1.32万元,增长11.07%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比增加的主要原因是行政人员增加1人,养老保险基数增加所致;
4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.37万元,与上年7.97万元对比减少1.6万元,下降20.08%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比减少的主要原因是医疗保险费率降低所致;
5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.60万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年5.75万元对减少0.15万元,下降2.61%,与上年相比减少的主要原因是医疗保险费率降低所致;
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元,主要用于大病补充医疗保险缴费,与上年0.69万元对比增加0.09万元,增长13.04%,与上年相比增加的主要原因是3月调入行政人员1人,7月新录用公务员1人;
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.93万元,主要用于职工住房公积金支出,与上年8.94万元对比减少0.99万元,下降11.07%,与上年相比减少的主要原因住房公积金基数降低所致。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4.77万元,其中:政府采购货物预算4.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元,较上年0.86万元减少0.01万元,下降1.16%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
泸西县妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变动。
(二)公务接待费
泸西县妇女联合会2025年公务接待费预算为0.85万元,较上年0.86万元减少0.01万元,下降1.16%,国内公务接待批次5次,共计接待20人次。
减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求,本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
泸西县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费0万元,较上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
主要原因分析:我部分无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年,我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目,经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程,共申报特定目标类项目1个(含上级共同事权转移支付项目和本级项目)。2025年初预算,县本级共批复下达特定目标类预算项目1个,项目预算资金合计3.6万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10.公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13.国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
14.“巾帼建功”是1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委,在全国城镇发起的“巾帼建功”活动,是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称,号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”,在各自的岗位建功立业。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县妇女联合会2025年机关运行经费安排11.12万元,与上年9.87万元对比增加1.25万元,增长12.66%,主要原因是在职人员比上年增加1人,公用经费增长所致。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,泸西县妇女联合会部门资产总额6.87万元,其中,流动资产3.96万元,固定资产2.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少50.88万元,其中固定资产增加1.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53252700171600111
附件【2025年预算公开20250225105624280.xlsx】