- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02318
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2019-03-26
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时效性有效
泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算
泸西县妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门预算
泸西县妇幼保健计划生育服务中心
2019年预算公开
目录
第一部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门本级项目绩效目标表
十一、对下项目绩效目标表
十二、政府采购表
十三、政府购买服务表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 2019年度泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
泸西县妇幼保健计划生育服务中心作为全县妇幼卫生工作业务指导中心,我中心按照中央“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层,面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生工作方针,制定、完善全县各项妇幼卫生工作制度,指导、监督县、乡、村三级妇幼保健网开展孕产妇、儿童系统管理、妇科病普查、婚前医学检查、托幼机构儿童体检、《出生医学证明》发放,提高新法接生率和住院分娩率,来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率,提高全县妇女儿童身体健康水平的目的。
(二)机构设置情况
泸西县妇幼保健计划生育服务中心设有:妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、计划生育技术服务科等4个一级科室;有检验科、超声科、麻醉科、药剂科、避孕药具科等5个医技科室;有办公室、医务科、护理科、财务科、总务科、基层保健科等6个职能科室。
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务介绍:全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务,提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计,部门基本情况如下:
在职人员编制85人,其中:行政编制0人,事业编制85人。在职实有85人,其中:财政全供养85人,非财政供养0人。
离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1295.69万元,其中:一般公共预算财政拨款1295.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比,一般公共预算收入与上年的1231.1万元对比增加64.59万元,主要是因为在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款预算收入为1295.69万元,其中:本年收入1295.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1295.69万元(本级财力1295.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比,一般公共预算收入与上年的1231.1万元对比增加64.59万元,主要是因为在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1295.69万元。财政拨款安排支出1295.69万元,其中,基本支出1295.69万元,项目支出0万元。与上年的1231.1万元对比增加64.59万元,主要是因为在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休58.99万元,与上年减少了13.67万元,降低了18.81%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,与上年相比减少的主要原因是因为2018年预算数包含部分社保统筹资金所致;
2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.64万元,与上年减少12.81万元,降低了9.39%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是2018年3月退休一人,在职人员减少1人所致;
3. 2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构965.69万元,与上年增加93.26万元,增长10.69%,主要用于单位人员支出965.69万元,保运转支出0万元,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴;
4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.72万元,与上年减少0.71万元,降低1.67%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比减少的主要原因是2018年3月退休一人,在职人员减少1人所致;
5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.55万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年增加0.29万元,增长1.15%,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;
6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.10万元,与上年减少1.77万元,降低2.16%,主要用于职工住房公积金支出,与上年相比减少的主要原因是2018年3月退休一人,在职人员减少1人所致。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出1236.70万元(其中:基本支出1236.70万元,项目支出0万元),与上年增加88.09万元,增长7.67%,增长的原因是落实2018年增资政策所致。
2. 302商品和服务支出1.26万元(其中:基本支出1.26万元,项目支出0万元),与上年减少9.71万元,降低88.51%,减少的原因是2019年未安排在职人员公用经费。
3. 303对个人和家庭的补助57.73万元(其中:基本支出57.73万元,项目支出0万元),与上年减少13.79万元,降低19.28%,减少的原因是2018年补发了2017年退休人员的生活补助。
五、县对下专项转移支付情况
(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央、省配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。其中:支出类型无,数量0,金额0,政府采购方式无,资金来源为无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出1295.69万元。本级财力安排支出1295.69万元,其中,基本支出1295.69万元,项目支出0万元。与上年相比,增加的主要原因是因为在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
1. 落实2018年增资政策人员支出增加35.59 万元;
2. 新进人员增加6.46万元;
3. 在职人员职称变动、薪级工资变动增加10.04万元。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门基本支出1295.69万元,增加64.59万元,增长5.25%,增加的主要原因是因为在职人员工资收入增长、退休人员增加生活补助。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门项目支出0万元,增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:无。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.96万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,公务接待费支出2.97万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.73万元,减少的主要原因是: 2018年我单位未发生着相关接待费用等。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年泸西县妇幼保健计划生育服务中心因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析:无。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年泸西县妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0.99万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元,增减变动原因分析:无;运行维护费0.99万元,比2018年预算减少1.01万元,主要原因分析:为保人员经费,缩减公用经费,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年泸西县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数2.97万元,比2018年预算减少1.72万元,减少的主要原因是2018年我单位未发生着相关接待费用, 主要用于接待妇幼卫生工作产生的费用。
九、部门政府购买服务情况说明
泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型无,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源为:无。
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算1.26万元,主要用于其他商品和服务支出。与上年相比减少了9.71万元,减少的主要原因是2019年没有在职人员的公用经费,工会经费等。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,泸西县妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额4521.27万元,其中:流动资产2485.58万元,固定资产2035.69万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(三)本部门预算绩效情况说明
2019年,我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)0个,2019年项目预算总投资0万元。至目前,其中:县本级共审核批复下达预算项目0个,预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。
(四)项目支出绩效目标
泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元,其中:0项目安排0万元,0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。
(五)县对下转移支付绩效目标表
泸西县妇幼保健计划生育服务中心2019年县对下项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。
第三部分名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
附件【204005妇计中心预算公开表.xls】