- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02318
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2019-03-26
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时效性有效
午街铺镇人民政府2019年部门预算
监督索引号53252700756100000
午街铺镇人民政府部门2019年预算公开
目录
第一部分 午街铺镇人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 午街铺镇人民政府2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门本级项目绩效目标表
十一、对下项目绩效目标表
十二、政府采购表
十三、政府购买服务表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 2019年度午街铺镇人民政府部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕“促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能,做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境,扶持典型,提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划,推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权,不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。七是指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)机构设置情况
泸西县午街铺镇人民政府设有:1、午街铺镇党委、政府设置4个综合办公室。
(1)党政办公室。承担党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
(2)经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。
(3)社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。
(4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
2、事业单位设置:
午街铺镇设置6个服务中心和1个财政所。
(1)农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
(2)人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。
(3)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
(4)国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
(5)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
(6)统筹发展服务中心。承办各种项目的申报、实施和监督管理等服务性工作。
(7)财政所。承担编制镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对全镇范围内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政区域内行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。
(三)重点工作概述
2019年在县委、县政府和镇党委领导下,在镇人大及社会各界的监督支持下,我们全面贯彻党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新战略、新思想。按照县委、县政府和镇党委的决策部署,围绕“党建领镇、生态立镇、产业兴镇、团结稳镇”工作思路,以经济建设为中心,以实现贫困群众脱贫致富为目标,敢于担当,主动作为,真抓实干,廉洁自律,认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定,经济健康稳步发展,基础设施面貌突变,社会事业取得新的成绩。
(一)一心一意谋发展,综合实力明显增强
2019年,我们将坚持以经济建设为中心,着力优化产业结构,经济发展增势强劲,综合实力明显提升。
1.现代农业提效增量。
2.现代服务业加速发展。全面推进水果、蔬菜、生物资源、畜牧“四大产业”建设,水果产业注重品质提升和品牌创建。
(二)聚精会神抓建设,镇村面貌明显改观
2019年,我们继续坚持以基础建设为重点,着力改善农村人居环境,乡村面貌焕然一新,午街铺美誉度明显提升。
(三)锲而不舍改民生,群众福祉明显提高
2019年,我们坚持奉行民生至上,着力实施惠民工程,民生建设成果丰硕,社会事业发展成效明显提升,午街人民有了更多实实在在的幸福感和获得感。脱贫攻坚成效显著。我们把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务,进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制,举全镇之力,集全镇之智,扎实推进“重精准、补短板、促攻坚”,全面决战决胜脱贫攻坚战。保障能力持续加强。全面完成全民参合、参保计划;建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系,城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高,各项事业协调发展。
(四)坚持不懈抓生态,人居环境明显优化
2019年,我们坚持贯彻绿色发展理念,着力加强生态环境治理,实现了美丽与发展共赢,人民生活品质明显提升。紧紧围绕县委、县政府生态环境保护工作目标要求,以壮士断腕和背水一战的决心推进生态环境整治,全镇生态环境明显好转,实现经济与环境协调,美丽与发展共赢。
(五)持之以恒转作风,自身能力明显加强
坚持提高效率转变作风,着力抓好自身建设,履职能力全面强化,行政效能日益明显提升。认真落实中央八项规定和省、州、县各项规定,围绕以学带创,加强各项制度学习,进一步健全完善了政府各项机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共21个,其中:财政全供给单位21个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位4个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位16。分别为:
1.中国共产党泸西县午街铺镇委员会
2.泸西县午街铺镇人民政府
3.泸西县午街铺镇人民代表大会主席团
4.中国共产主义青年团午街铺镇委员会
5. 泸西县午街铺镇财政所
6. 泸西县午街铺镇科学技术协会
7. 泸西县午街铺镇卫生和计划生育管理中心
8. 泸西县午街铺镇文化站
9. 泸西县午街铺镇残疾人联合会
10. 泸西县午街铺镇乡镇企业管理站
11. 泸西县午街铺镇农业技术推广站
12. 泸西县午街铺镇农村经济经营管理站
13. 泸西县午街铺镇农业机械管理服务站
14. 泸西县午街铺镇畜牧兽医站
15. 泸西县午街铺镇林业站
16. 泸西县午街铺镇水利管理站
17. 泸西县午街铺镇安全生产监督管理站
18. 泸西县午街铺镇新型农村合作医疗管理委员会办公室
19. 泸西县午街铺镇低保办
20. 泸西县午街铺镇统计办公室
21. 泸西县午街铺镇社会保障服务中心
截止2018年12月底统计,部门基本情况如下:
在职人员编制85人,其中:行政编制29人,事业编制56人。在职实有101人,其中:财政全供养101人,非财政供养0人。
离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。
车辆编制3辆,实有车辆19辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2060.43万元,其中:一般公共预算财政拨款2060.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比增加24.61万元,主要变动原因为国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款预算收入为2060.43万元,其中:本年收入2060.43万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2060.43万元(本级财力2060.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加24.61万元,主要变动原因为国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2060.43万元。财政拨款安排支出2060.43万元,其中,基本支出2060.43万元,项目支出0万元。与上年相比增加24.61万元,主要变动原因为国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行科目2019年预算数为16.19万元,与上年增加0.81万元,增长5.01%,主要用于单位人员支出16.19万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行科目2019年预算数为448.35万元,与上年增加224.47万元,增长50.07%,主要用于单位人员支出448.35万元,因为2018年此款项一部分预算在2019999科目;
3. 2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行科目2019年预算数为20.05万元,与上年增加2.864万元,增长12.99%,主要用于单位人员支出20.05万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
4. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目2019年预算数为62.39万元,与上年增加0.53万元,增长0.85%,主要用于单位人员支出62.39万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
5. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行科目2019年预算数为218.52万元,与上年减少6.056万元,减少2.77%,主要用于单位人员支出218.52万元,减少原因主要为单位人员调出工资支出减少;
6. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务科目2019年预算数为2.59万元,与上年增加216元,增加0.83%,主要用于老党员定补2.59万元,增长原因主要是老党员人数支出增加;
7. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目2019年预算数为10.2万元,与上年增加10.2万元,增加100%,主要用于网格长支出10.2万元,原因主要是此款项预算在2013602科目;
8. 2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行科目2019年预算数为16.78万元,与上年增加1.67万元,增长9.91%,主要用于单位人员支出16.78万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
9. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目2019年预算数为48.77万元,与上年增加5.52万元,增长11.32%,主要用于单位人员支出48.77万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
10. 2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出科目2019年预算数为11.37万元,与上年增加1.75万元,增长12.1%,主要用于单位人员支出11.37万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
11. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休科目2019年预算数为36.91万元,与上年减少12.72万元,减少34.46%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,下降原因为2018年预算数包含部分社保统筹金所致;
12. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休科目2019年预算数为18.98万元,与上年增加240元,增加0.13%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,增加原因为工资支出增加;
13. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2019年预算数为141.05万元,与上年减少18.68万元,减少13.24%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年下降原因主要为退休1人及年中基数调整;
14. 2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出科目2019年预算数为11.16万元,与上年增加1.36万元,增长12.21%,主要用于单位人员支出11.16万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
15. 2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出科目2019年预算数为11.02万元,与上年增加1.36万元,增长12.35%,主要用于单位人员支出11.02万元,增长原因主要为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
16. 2100716卫生健康支出-卫生健康管理事务-计划生育机构科目2019年预算数为67.56万元,与上年增加8.48万元,增长12.56%,主要用于单位人员支出67.56万元,增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
17. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目2019年预算数为14.52万元,与上年减少0.78万元,减少5.38%,主要用于单位基本医疗缴费支出;
18. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目2019年预算数为32.82万元,与上年减少1.44万元,减少4.38%,主要用于单位基本医疗缴费支出,减少原因为退休1人计提基数减少所致;
19. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目2019年预算数为27.85万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年减少0.4万元,减少1.43%,与上年减少的原因主要为退休1人计提基数减少所致;
20. 2130104农林水支出-农业-事业运行科目2019年预算数为382.1万元,与上年增加15.05万元,增长3.94%,主要用于单位人员支出382.1万元,与上年增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
21. 2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助科目2019年预算数为15.92万元,与上年增加15.92万元,增长100%,主要用于大学生村官的补助支出,与上年增长原因为2018年此款项预算在2010301科目;
22. 2130204农林水支出-林业和草原-事业机构科目2019年预算数为106.97万元,与上年增加13.47万元,增长12.59%,主要用于单位人员支出106.97万元,与上年增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
23. 2130399农林水支出-水利-其他水利支出科目2019年预算数为121.12万元,与上年增加24.1万元,增长19.9%,主要用于单位人员支出121.12万元,与上年增长原因主要因为2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;
24. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目2019年预算数为98.71万元,与上年减少178.27万元,减少198.71%,主要是2018年扶贫工作增加对村委会的补助及经费增加,对村组人员支出增加;
25. 2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行科目2019年预算数为33.84万元,与上年增加33.84万元,增长100%,主要用于单位人员支出33.84万元,与上年增长因为2018年此款项预算在2150699科目;
26. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为91.66万元,较2018年减少4.18万元,减少4.56%,主要是人员退休及公积金基数调整,预算数减少。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出2060.43万元,项目支出0万元)。与上年相比增加24.61万元,主要变动原因为国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。
1. 301工资福利支出1558.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。与上年增加52.88万元,增长3.93%,增长的原因是落实2018年增资政策。
2. 302商品和服务支出243.02万元,主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年减少51.61万元,下降21.24%,下降的原因是厉行节约、公用经费减少。
3. 303对个人和家庭的补助259.2万元,主要是离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。与上年增加23.35万元,增长9.01%,增长的原因是村委会人数增加,对村委会人员的补助相应增加。
五、县对下专项转移支付情况
(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央、省配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金50万元。其中:电脑、多功能一体机等电子设备类支出类型为基本支出,数量38件,金额30万元,政府采购方式集中采购,资金来源为:本级财力;办公家具类支出类型为基本支出,数量40件,金额20万元,政府采购方式集中采购,资金来源为:本级财力。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入2060.43万元。其中,本级财力安排收入2060.43万元。与上年相比增加24.61万元,主要变动原因为人员正常晋升工资收入增加。
2019年部门预算总支出2060.43万元。本级财力安排支出2060.43万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元。与上年相比增加24.61万元,变动情况为人员正常晋升工资支出增加。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总收入2060.43万元,增加24.61万元,落实2018年年底增资政策人员支出增加24.61万元;
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门基本支出2060.43万元,比2018年增加24.61万元,增长1.19%,增加的主要原因是落实2018年增资政策人员支出增加所致。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门项目支出0万元,增加0万元,增长0%。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
午街铺镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额109.89万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出40.59万元,公务接待费支出69.3万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7.93万元,增加/减少的主要原因是厉行节约,公务接待费减少7.52万元;公务用车购置及运行费减少0.41万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年午街铺镇人民政府因公出国(境)费预算数0万元,比0年预算增加0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年午街铺镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数40.59万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加0万元;运行维护费40.59万元,比2018年预算减少0.41万元,增减变动主要原因分析:厉行节约减少公务车的使用,主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年午街铺镇人民政府公务接待费预算数69.3万元,比2018年预算减少7.52万元,增减变动主要原因分析:单位严格执行厉行节约,公务接待相应减少。
九、部门政府购买服务情况说明
泸西县午街铺镇2019年政府购买服务1项,预算总额3万元,支出类型为基本支出,数量1项,金额3万元,购买方式为委托,承接主体为企业,资金来源为:本级财力安排。。
十、其他公开信息
无
(一)机关运行经费安排
午街铺镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算240.62万元,主要用于按按人员计提的公共经费,离退休经费,报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比减少22.38万元,下降9.3%,与上年下降的主要原因为财政困难,行政事业单位机构正常运转经费减少。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,泸西县午街铺镇人民政府国有资产总额2667.28万元,其中:流动资产1775.43万元,固定资产891.84万元,在建工程0万元。
(三)本部门预算绩效情况说明
2019年,我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)0个,2019年项目预算总投资0万元。至目前,其中:县本级共审核批复下达预算项目0个,预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。
(四)项目支出绩效目标
午街铺镇人民政府2019年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元,其中:0项目安排0万元,0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。
(五)县对下转移支付绩效目标表
午街铺镇人民政府2019年县对下项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:无。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
监督索引号53252700756100111
附件【泸西县午街铺镇2019年部门预算公开报表.xls】