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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2020-03293
  • 发布机构
    泸西县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2020-08-27
  • 时效性
    有效

泸西县午街铺镇中心卫生院2019年度部门决算公开说明

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年度部门决算

  目录

     第一部分 泸西县午街铺镇中心卫生院概况

     一、主要职能

     二、部门基本情况

     第二部分 2019年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     二、国有资产占有情况

     三、政府采购支出情况

     四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

     (二)部门整体支出绩效自评报告

     (三)部门整体支出绩效自评表

     五、其他重要事项情况说明

     六、相关口径说明

     第五部分 名词解释

  第一部分 泸西县午街铺镇中心卫生院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  泸西县午街铺镇中心卫生院为公益一类事业机构,机构规格相当副科级,主要职责为:负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务,加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托,承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  2019年度重点工作任务介绍。

  1、管理工作

  加强管理是医院发展的核心与主题,实行任务分工,责任明确;建立健全规章制度,年初有计划。按时完成临时任务,上报各种报表。

  2、思想道德和行业作风工作

  思想道德和意识是医院发展的保障,我院结合创先争优学习活动,树立党员示范岗位、示范科室和个人,加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象,事关我院可持续发展的根本保障,坚持以“以病人为中心,以医疗质量为核心”的主题;坚持提高整体人员素质为重点,坚持从教育做起,从患者满意度做起,从患者不满意的地方改起,结合医院的实际情况,解决行业作风中存在的难关、热点问题,让我院的行业作风迈上一个新台阶。

  3、基本公共卫生工作

  随着深化医药卫生改革的进一步深入,基本公共卫生工作是我院最主要的一项常规工作,我院严格执行和贯彻《泸西县2019年卫生工作目标管理考评》要求,加强内部管理,严抓各项工作的落实,如期完成了2019年各项责任指标。基本公共卫生服务工作:

  (1)城乡居民健康档案规范化电子建档率

  截止2019年12月,全镇城乡居民实现健康档案规范化电子建档人 46932 份,完成率为 91%。并及时对健康档案进行维护管理。

  (2)健康教育活动完成指数

       ①、健康资料制作:卫生院共有各种宣传材料56种以上的宣传资料,通过各种形式发放到农户手中。共发放72454份。

       ②、音像资料:播放健康教育影音资料183 期。

       ③、健康教育宣传栏:有宣传栏13块,按照卫生院每月一期,村卫生室每二月一期,共出宣传栏168期。

       ④、公众健康咨询活动:卫生院按照每年开展 9 次的目标任务,接受咨询 956 人。并做到有图片,有记录。

       ⑤、健康知识讲座(培训):健康教育知识讲座 78 次,参加人数 3548人,做到有签到,有图片,有记录,有小结。

       ⑥、开展个性化教育:承担公共卫生服务的11个卫生室共开展个性化健康教育 39964 人。

  (3)0-6岁儿童预防接种建证率

  2019年1-12月我县辖区内0-6岁适龄儿童数 3792人,预防接种8648针次,并定期对预防接种证、卡进行核查和整理。通过接种使个体产生自动或被动免疫力,保护个体和人群不受病原因子的感染和发病,起到消除或减少所针对的传染病的目的,一年来未发现疑似预防接种异常反应。

  (4)传染病报告及时率

  2019年1-12月全县累计报告传染病卡片40例(乙肝28例、梅毒12例),报告及时率100%。

  (5)传染病疫情漏报率

      2019年对辖区内的突发公共卫生事件无漏报、迟报、瞒报,并能按时按质处理相关的疫情,按时上报传染病疫情,并做到月有分析资料,传染病漏报率为零。

  (6)突发公共卫生事件及时报告处置率

  为有效应对突发公共卫生事件的发生,提高应急处置综合能力,我院一是加强应急队伍建设,建立主要领导负总责,分管领导具体抓的工作机制,加强制度建设,订立目标责任。二是科学修订和完善突发事件应急处置预案,指导科学应对和处置。为我院的公共卫生应急现场处置提供了有力的技术保障。三是加强物资储备,采购储备相应的防护用品、消杀药品、物资设备,开展人员培训,确保一旦发生突发事件或疫情暴发时,做到“预案、人员、设备、药品”四到位,并有效应对,提高效率。四是强化应急值班值守,开展应急演练。继续坚持24小时值班制度,夜间及节假日由行政领导轮流值班,开通24小时咨询热线电话。五是积极认真做好疫点处理排查密切接触者,指导落实消毒预防等措施。一年来未发生突发公共卫生事件。

  (7)卫生监督协管信息报告率

  2019年全院加强对食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、可疑职业病患者,非法行医和非法采供血等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件的报告管理,共检查291次,卫生监督协管信息报告率为100%。

  (8)0-6岁儿童保健管理情况(按3+1报表要求自评)

   0-6岁儿童保健管理指数。健康管理 3792人,整岁系统管理人数 :0岁:536;1岁665人;2岁:542人;3岁:530人4岁:624人;5岁:642人;6岁:582 人。

  (9)孕产妇系统管理率(按3+1报表要求自评)

   孕早期检查426人。

  (10)65岁以上老年人健康管理率

  2019年全镇65岁以上老年人5147人,一年累计为5147 人65岁以上老年人提供1次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查(含肝肾功、血常规、尿常规、心电图、B超、血型测定)和健康指导。

  (11)35岁以上高血压患者管理达标率

  对经确诊的35岁以上高血压患者建立居民健康档案并进行开展随访服务。高血压患者累计建档 2673人、体检2581人。

  (12)35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理达标率

  对经确诊的35岁以上Ⅱ型糖尿病患者建立居民健康档案并开展随访服务。提供4次(每季1次)面对面随访。糖尿病病人建档789人、体检773人。

  (13)重性精神疾病患者管理率

  登记管理的重性精神疾病患者254人,实际规范化管理254 人,体检人数122人,规范化管理率100%。

  (14)中医药健康管理服务

  中医药健康服务,截至12月底共为辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童开展中医体质辨识、中医调养。为65岁及以上常住居民开展中医药健康服务1893人, 0-36个月儿童开展中医药健康服务3527人。目前纸质档案已更新,电子档案还在逐步更新。

   4、家庭医生签约服务工作

  2019年年末已签约的辖区居民人数11354人,其中,老年人签约2852人,完成55 %;高血压签约2567人,完成96 %;糖尿病签约627人,完成79 %;孕产妇签171人,完成40 %;儿童签约1170人,完成28 %;结核签约 21人,完成100%;重性精神病签约168人,完成66%;计生特殊家庭签约6人,完100%;建档立卡户签约6204人,完成99 %。

  5、临床医疗服务业务工作

  2019年临床医疗业务工作总诊疗44660人次; 门诊43647人次,比2018年增加了5275人次;住院1013人次,比2018年减少了586人次。新农合减免44660人次,金额3296258.07元,很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制21人。事业编制24人;离退休人员6人。

  无编制车辆,实有车辆4张。

  第二部分 2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年度收入合计8,389,464.58元。其中:财政拨款收入4,793,411.42元,占总收入的57.14%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3,570,568.16元,占总收入的42.56%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入25,485.00元,占总收入的0.30%。2019年度,单位本年收入8389464.58元。较上年相比减少2579325.58元(实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、国家对基本公共卫生服务投入力度较上年有所减少、上年度我单位有医疗能力服务提升项目),增长率为-23.52%。

  (1)财政拨款4793411.42元,较上年比减少1750301.77元(减少的原因主要是实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、国家对基本公共卫生服务投入较上年有所减少、上年度我单位有医疗能力服务提升项目),增长率为-26.75%。

  (2)事业收入3570568.16元,较上年比减少811142.26元,增长率为-18.51%(减少的主要原因是2019年住院病人较2018年相比有所减少)。

  (3)其他收入25485.00元,较上年减少17881.55元(减少的主要原因是上年往来款清理,本年度未发生往来款清理),增长率为-41.23%。

  二、支出决算情况说明

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年度支出合计8,725,295.65元。其中:基本支出6,560,460.96元,占总支出的75.19%;项目支出2,164,834.69元,占总支出的24.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2019年度,单位本年支出8725295.65元,较上年减少4286299.20元,(减少的主要原因是上年度列支了往年来房屋建筑工程款306万导致上年度支出过大),增长率为-32.94%。其中:

  基本支出6560460.96元,较上年减少721728.31元,(减少的主要原因是2019年住院病人减少,药品、耗材较上年相比相应减少),增长率为-9.91%。

  项目支出2164834.69元,较上年比减少3564570.89元,(减少的主要原因是国家基本公共卫生服务补助经费、基药补助较上年有所减少、上年度列支了往年来房屋建筑工程款306万导致上年度支出过大),增长率为-62.22%。

  其中:

  ①人员工资福利支出2564081.48元,较上年减少166863.55元,(减少的主要原因是乡镇补贴下半年未发放,综合考评绩效工资较上年相比有所减少等),增长率为-6.11%。

  ②商品和服务支出4880879.46元,较上年减少1202119.52元,(减少的主要原因是业务用2019年住院病人减少,药品、耗材较上年相比相应减少),增长率为-19.76%。

  ③对个人和家庭补助支出498176.00元,较上年减少263991.00元,(减少的主要原因是2018年度我单位死亡职工1人,2018年度发放死亡抚恤金10.4万,2018年度发放离岗乡村医生一次性补助),增长率为-34.64%。

  ④资本性支出782158.71元,较上年减少2653325.13元,(减少的主要原因是上年度列支了往年来房屋建筑工程款306万导致上年度支出过大),增长率为-77.23%。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障泸西县午街铺镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,560,460.96元。与上年对比减少721728.34元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.32%。

  (各部门可结合实际制作支出分布图表等)

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障泸西县午街铺镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,164,834.69元。与上年对比减少3564570.89元,

  (各部门可结合实际制作支出分布图表等)

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,177,730.13元,占本年支出合计的59.34%。与上年对比减少965983.06元,主要原因分析【请补充详细信息】。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业(类)支出422,527.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于事业单位离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡职工抚恤金。

   9.卫生健康(类)支出4,755,202.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于在职职工工资福利支出、国家基本药物制度补助支出、基本公共卫生支出、乡村医生补贴、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等。

   10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【请补充详细信息】。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.00元。其中:

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  泸西县午街铺镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元,

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,泸西县午街铺镇中心卫生院部门资产总额10,464,717.15元,其中,流动资产2,633,217.49元,固定资产7,831,499.66元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-3,695,218.21元,其中;流动资产增加(减少)-363,989.56元,固定资产增加(减少)-3,066,028.65元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)-265,200.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 
  

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10464717.15

2633217.49

7831499.66

6562757.66

140303.67

 

1128438.33

     
    

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额45,930.00元,其中:政府采购货物支出45,930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额45,930.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

  五、其他重要事项情况说明

  【请补充详细信息】。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

      第五部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

  (十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  (十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

  (十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。



附件【泸西县午街铺镇中心卫生院表.xls