- 预决算与三公经费
-
索引号000014348/2020-03379
-
发布机构泸西县财政局
-
文号
-
发布日期2020-08-31
-
时效性有效
中国共产党泸西县委员会组织部2019年度部门决算公开说明
监督索引号53252700120301000
中国共产党泸西县委员会组织部2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党泸西县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党泸西县委员会组织部概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.研究和指导全县党的组织建设,研究提升党的基层组织组织力,增强党的基层组织政治功能;探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县党员发展计划和措施,组织新时期党的建设理论研究。
2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强县管领导班子的思想作风建设;负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务;研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法,组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。
5.统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。
6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
7.研究和指导全县干部教育工作,拟订全县干部教育培训计划,组织县管干部以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各部门的干部教育工作;指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。
8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调;代县委管理一批优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
9.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示,对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议;指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。
10.负责全县离退休干部的服务管理工作;负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。
11.统筹全县机构编制工作,归口管理县委机构编制委员会办公室。
12.研究指导全县干部选拔任用的监督工作,参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
13.完成县委交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
坚持把党的政治建设摆在首位,教育引导广大党员干部增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持事业为上锻造高素质干部队伍,不断激发推动高质量跨越式发展的精气神。坚持突出政治功能提升组织力,不断夯实基层基础工作。坚持突出政治引领,落实更加积极开放有效的人才政策,坚持践行组工干部价值观,在建设模范部门和过硬队伍中不断展现新气象新作为。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位为中国共产党泸西县委员会组织部。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年末实有人员编制38人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员4人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年度收入合计7,494,254.39元。其中:财政拨款收入7,276,554.39元,占总收入的97.10%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入217,700.00元,占总收入的2.90%。与上年对比收入有所上升,主要原因分析为因机构改革,老干部局和公务员局并入组织部,人员经费补助收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年度支出合计7,728,608.87元。其中:基本支出6,498,551.05元,占总支出的84.08%;项目支出1,230,057.82元,占总支15.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比收入有所上升主要原因分析为因机构改革,老干部局和公务员局并入组织部,人员经费支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,498,551.05元。与上年对比增长明显,主要原因为机构改革,老干部局和公务员局并入组织部,人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.18%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,230,057.82元。与上年对比增加明显,主要原因分析为年中上海及兵装集团安排对口扶贫资金开展培训,泸西县“不忘初心、牢记使命”主题教育开展,划拨一定的项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,425,854.39元,占本年支出合计的96.08%。与上年对比支出增加明显,主要原因分析为因机构改革,老干部局和公务员局并入组织部,人员经费支出增加;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6,033,071.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出1,067,415.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于单位养老保险、职业年金和离退休支出;
9.卫生健康(类)支出325,367.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,810.00元,支出决算为29,810.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为29,810.00元,完成预算的100%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少118,310.00元,下降79.87%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少118,310.00元,下降79.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为财政支付一体化系统自2019年12月初起一直处于维护状态,公务接待费尚未报销完毕。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出29,810.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出29,810.00元。其中:
国内接待费支出29,810.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待59批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,084人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党泸西县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出731,877.00元,与上年对比下降明显,主要原因分析县级财政困难,节省开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费及印刷费、差旅费的报销。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党泸西县委员会组织部部门资产总额1,016,278.27元,其中,流动资产199,340.80元,固定资产773,168.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产43,768.57元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少508,226.44元,其中;流动资产减少7,888.49元,固定资产减少502,482.10元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产减少13,632.83元,其他资产减少0元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
资 产 总 额 |
流 动资 产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在 建工 程 |
无 形资 产 |
其 他资 产 |
|||||
小 计 |
房屋构筑物 |
车 辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
合计 |
1 |
1016278.27 |
199340.80 |
773168.90 |
0 |
0 |
0 |
773168.90 |
0 |
0 |
43768.57 |
0 |
|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。
(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
监督索引号53252700120301111
附件【中国共产党泸西县委员会组织部表20200827044742824.xls】