- 预决算与三公经费
-
索引号000014348/2023-02538
-
发布机构泸西县白水镇中心卫生院
-
文号
-
发布日期2023-11-15
-
时效性有效
泸西县白水镇中心卫生院2022年度部门决算公开情况说明
监督索引号53252700236101501000
泸西县白水镇中心卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 泸西县白水镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 泸西县白水镇中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
泸西县白水镇中心卫生院属医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院,经过几代人的努力,现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性中心卫生院,是辖区的医疗技术指导中心、急救中心,担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。
(1)、提供公共卫生服务
负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、三项监测、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。
(2)、提供基本医疗服务
严格落实医疗质量安全核心制度,遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范和相关病种临床路径,规范临床诊疗行为。目前,能开展内科、儿科、外科(普外)、妇产科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。
(3)、其他
受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托,承担辖区内公共卫生管理严、格执行城乡居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管和服务工作等。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年重点工作任务介绍:开展内科、儿科、外科(普外)、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时,担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:住院部(内科、外科、儿科、妇产科)、防疫保健科、中医科、公共卫生科、行政后勤科、财务科、放射科、检验科、B超科、心电图室。
所属机构0个。
(二)决算单位构成
纳入泸西县白水镇中心卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位 0个。 事业单位1个,1个事业单位是泸西县白水镇中心卫生院,内设科室10个,分别为:住院部(内科、外科、儿科、妇产科)、防疫保健科、中医科、公共卫生科、行政后勤科、财务科、放射科、检验科、B超科、心电图室。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县白水镇中心卫生院部门2022年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
泸西县白水镇中心卫生院2022年度部门决算表中无政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有政府性基金安排的支出和国有资产经营支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县白水镇中心卫生院部门2022年度收入合计18,137,231.92元。其中:财政拨款收入7,944,186.40元,占总收入的43.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入10,193,045.52元(含教育收费0.00元),占总收入的56.20%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,198,888.23元,增长7.08%。其中:财政拨款收入减少565,035.95元,下降6.64%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加1,764,309.93元,增长20.93%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少385.75元,下降100.00%。本年收入增加的原因是医院医疗综合服务能力提升,服务人员增长,事业收入增加。
二、支出决算情况说明
泸西县白水镇中心卫生院部门2022年度支出合计16,764,533.35元。其中:基本支出11,946,078.94元,占总支出的71.26%;项目支出4,818,454.41元,占总支出的28.74%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加921,610.27元,增长5.82%。其中:基本支出增加1,258,546.97元,增长11.78%;项目支出减少336,936.70元,下降6.54%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。支出增加的原因是为了提升医院的服务能力及服务质量,改善患者就医环境,人员费用及其他相关费用增加,故本年的支出与以前相比有所增加。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障泸西县白水镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,946,078.94元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,964,790.23元,占基本支出的33.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,981,288.71元,占基本支出的66.81%。支出增加的原因是为了提升医院的服务能力及服务质量,改善患者的就医环境,人员费用及其他相关费用增加,故本年的支出与以前年度相比有所增加。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障泸西县白水镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,818,454.41元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:基层医疗卫生机构项目支出1112201.41元;公共卫生项目支出3706253元:其中基本公共卫生服务项目支出3485413元,重大公共卫生服务项目支出102940元,其他公共卫生服务项目支出117900元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县白水镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,944,186.40元,占本年支出合计的47.39%。与上年相比减少565,035.95元,下降6.64%。本年一般公共预算财政拨款支出减少的原因是2022年新冠疫情得到控制,相关拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无一般公共服务类支出】;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无外交类支出】;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无国防类支出】;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无公共安全类支出】;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无教育类支出】;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无科学技术类支出】;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无文化旅游体育与传媒类支出】;
8.社会保障和就业(类)支出195,716.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于【社会保障缴费支出】;
9.卫生健康(类)支出7,572,103.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.32%。主要用于【基层医疗卫生机构支出3608798.41元;公共卫生项目支出3706253.00元;行政事业单位医疗支出257052.51元】;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无节能环保类支出】;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无城乡社区类支出】;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无农林水类支出】;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无交通运输类支出】;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无资源勘探工业信息等类支出】;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无商业服务业等类支出】;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无金融类支出】;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无援助其他地区类支出】;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无自然资源海洋气象等类支出】;
19.住房保障(类)支出176,366.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于【缴纳在职人员住房公积金支出】;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无粮油物资储备类支出】;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无国有资本经营预算支出】;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无灾害防治及应急管理(类)支出】;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无其他(类)支出】;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无债务还本(类)支出】;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无债务付息(类)支出】;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【无抗疫特别国债安排(类)支出】。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸西县白水镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的%。我单位无三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是(我单位无三公经费支出 )。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县白水镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元。泸西县白水镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,与上年相比无变化
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,泸西县白水镇中心卫生院部门资产总额12961359.65元,其中,流动资产5402613.16元,固定资产7558744.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1888712.26元,其中固定资产增加1992712.49元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额6,600.00元,其中:政府采购货物支出6,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,600.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十五)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十六)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
监督索引号53252700236101501111
附件【泸西县白水镇中心卫生院决算公开表.xls】