- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2024-00685
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发布机构泸西县向阳乡党政办公室
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文号
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发布日期2024-02-28
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时效性有效
泸西县向阳乡党政办公室2024年预算公开
监督索引号53252700756300200000
泸西县向阳乡党政办公室2024年预算公开目录
第一部分 泸西县向阳乡党政办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸西县向阳乡党政办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 泸西县向阳乡党政办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责,负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。
2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作,承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。
3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。
4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。
5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作;编制扶贫中长期规划和年度计划;负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施;负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理;做好扶贫资金管理;组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。
6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作;负责村级财务收支监管,农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。
7. 承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。
8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作;统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。
9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作,组织开展相关领域的安全防治工作。
10. 贯彻落实林业相关法律法规,负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作;组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作;负责新能源的推广、应用。
11.负责统计工作;承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作;承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。
12.承担编制乡财政预算决算职责;负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管;负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。
13.依据相关法律、法规的规定,承担行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。负责执法记录档案信息录入及管理。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,所属单位1个,即泸西县向阳乡党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责,负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。
分别是:
1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责,负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。
2.党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作,承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。
3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。
4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。
5.乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作;编制扶贫中长期规划和年度计划;负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施;负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理;做好扶贫资金管理;组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。
6.农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作;负责村级财务收支监管,农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。
7.文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。
8.社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作;统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。
9.国土和村乡规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村乡规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城乡公用设施维护与管理等服务性工作,组织开展相关领域的安全防治工作。
10. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规,负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作;组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作;负责新能源的推广、应用。
11.综合发展服务中心。负责统计工作;承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作;承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。
12.财政所。承担编制乡财政预算决算职责;负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管;负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。
13.综合行政执法队。乡镇综合执法大队的职责是:依据相关法律、法规的规定,承担行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。负责执法记录档案信息录入及管理。
(三)重点工作概述
1.抓巩固、促帮扶,乡村振兴持续推进。
2.调结构、兴产业,经济发展稳中向好。
3.抓项目、补短板,发展基础逐步夯实。
4.优环境、增底色,生态宜居成效明显。
5.办实事、惠民生,社会事业稳步推进。
6.抓共治、保安全,基层治理提质增效。
7.转作风、提效能,自身建设不断加强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中:财政全额供给单位13个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位0个;事业单位8个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制84人,其中:行政编制29人,工勤人员编制0人,事业编制55人。在职实有77人,其中: 财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人,其中: 离休 0人,退休18人。
车辆编制14辆,实有车辆16辆。(因国土和村镇规划建设服务中心开展日常工作垃圾清运需要,配置神骐T20自装卸垃圾车。)
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1733.31万元,其中:一般公共预算财政拨款1733.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年1736.34万元相比减少3.03万元,下降0.17%,下降主要原因是虽然在职人员增加,但减少了网格员的工资预算。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入为1733.31万元,其中:本年收入1733.31万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1733.31万元(本级财力1733.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1736.34万元相比减少3.03万元,下降0.17%,下降主要原因是虽然在职人员增加,但减少了网格员的工资预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1733.31万元。财政拨款安排支出1733.31万元,其中,基本支出1733.19万元,与上年1736.34万元相比减少3.15万元,下降了0.18%,下降主要原因是减少了网格员的工资预算。项目支出0.12万元,与上年执行数0万元对比,增加0.12万元,主要原因是今年新增了向阳乡文化馆免费开放补助资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于单位人员工资及日常公用支出,与上年相比增减变动情况明细如下:
201一般公共服务支出预算数448.25万元,主要用于单位人员支出和保运转支出,与上年429.34万元对比增加18.91万元,增长了4.4%,主要原因是人员同比上年变动,人员的基本支出增加;
207文化旅游体育与传媒支出预算数48.8万元,主要用于单位人员支出和保运转支出,与上年51.59万元对比减少2.79万元,下降5.41%,主要原因是人员工资更正,人员的基本支出减少;
208社会保障和就业支出预算数242.86万元,主要用于单位人员支出和保运转支出,与上年237.24万元对比增加5.62万元,增长2.37%,主要原因是退休人员及在职人员计提基数同比上年变动,人员的基本支出增加;
210卫生健康支出预算数137.35万元,主要用于单位人员支出,与上年124.61万元对比增加12.74万元,增长10.22%,主要原因是人员计提基数同比上年变动,人员的基本支出增加;
211节能环保支出预算数69.37万元,主要用于单位人员支出和保运转支出,与上年67.44万元对比增加1.93万元,增长2.86%,主要原因是人员的基本支出增加;
212城乡社区支出预算数33.09万元,主要用于单位人员支出和保运转支出,与上年35.08万元对比减少1.99万元,下降5.67%,主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少;
213农林水支出预算数657.6万元,主要用于单位人员支出和保运转支出,与上年704.62万元对比减少47.02万元,下降6.67%,主要原因是减少对网格员工资及村委会干部2022年绩效的预算;
221住房保障支出预算数95.97万元,主要用于单位人员公积金支出,与上年86.39万元对比增加9.58万元,增长11.09%,主要原因是行政事业人员工资正常晋升以及国家增资政策的影响和公积金计提基数增加。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于单位人员工资及日常公用支出,与上年相比增减变动情况明细如下:
301工资福利支出1217.52万元,与上年1166.65万元对比增加50.87万元,增长4.36%,主要原因是人员调入及新录用导致在职人员增加。
302商品和服务支出154.74万元,与上年140.03万元对比增加14.71万元,增长10.5%,主要原因是单位人员增加,职工公用经费、行政人员公务交通补贴、工会经费预算相应增加及本年新增了向阳乡文化馆免费开放补助资金项目。
303对个人和家庭的补助361.05万元,与上年422.66万元对比减少61.61万元,下降14.58%,主要原因是未做网格员工资、村委会干部2022年绩效预算。
310办公设备购置支出0万元,与上年7万元对比减少了7万元,下降100%,主要原因是本年度未计划购置办公设备购置。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额8.2万元,其中:政府采购货物预算8.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县向阳乡党政办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.3万元,较上年73.5万元减少2.2万元,下降2.99%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
泸西县向阳乡党政办公室2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
泸西县向阳乡党政办公室2024年公务接待费预算为38.02万元,较上年39.2万元减少1.18万元,下降3.01%,国内公务接待批次为384次,共计接待1700人次。
减少的主要原因分析:严格按照厉行节约过紧日子的思想,减少经费开支,严格按照相关规定接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
泸西县向阳乡党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费预算数33.27万元,比2023年预算34.3万元减少1.03万元,下降3.00%。
其中:公务用车购置费0万元,比2023年预算减少0万元,公务用车运行维护费33.27万元,比2023年预算34.3万元减少1.03万元,减少3.00%,减少的主要原因分析:严格执行厉行节约减少公务车的使用,严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为16辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县向阳乡党政办公室2024年机关运行经费预算安排数154.62万元,主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费等。
与上年机关运行经费预算数147.03万元相比增加7.59万元,增长5.44%,主要原因是在职人员增加,相关计提的公用经费相应增加,2024年我单位的机关运行经费整体来看与上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,泸西县向阳乡党政办公室资产总额6814.79万元,其中,流动资产1399.52万元,固定资产315.09万元(固定资产原值876.69万元,固定资产累计折旧561.6万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程4999.84万元,无形资产0万元,其他资产0万元,公共基础设施100.34万元。与上年相比,本年资产总额增加2539.33万元,其中固定资产减少8.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
泸西县向阳乡党政办公室2024年部门预算表
详见附件
监督索引号53252700756300200111
附件【公开版(县区)-向阳乡党政办20240221101130749.xlsx】