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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2024-01404
  • 发布机构
    泸西县工业商务和信息化局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-05-27
  • 时效性
    有效

泸西县工业商务和信息化局部门整体支出绩效自评报告

   

  一、部门基本情况

  1. 部门职能职责

  (1)贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策;拟订新型工业化发展战略和措施,协调解决新型工业化进程中的问题;拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业、商务整合发展。

  (2)拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施;提出优化产业布局、结构调整的建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导行业质量管理工作。

  (3)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

  (4)负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理局;负责报废汽车回收行业监督管理局;拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施;指导和推进工业、商业物流企业发展;组织拟订工业园区发展规划及措施办法,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

  (5)推进工业体制改革和管理创新;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、县财政专项资金安排的意见;拟订企业技术创新规划并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

  (6)承担振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

  (7)参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

  (8)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关问题。

  (9)负责信息化行业管理,推动信息化产业发展;统筹协调信息网络基础建设;负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用,提升“两化”整合水平。

  (10)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施干扰无线电管制。

  (11)负责军民融合发展工作的综合协调督导落实;拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案;协调推进军民融合发展项目建设,促进相关规划计划有机衔接;做国防动员相关工作。

  2.机构设置及人员情况

  本单位为泸西县工业商务和信息化局所属一级预算单位,单位性质为行政单位.设有:办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科共9个内设机构。

  泸西县工业商务和信息化局下设泸西县节能监察大队、泸西县中小企业服务中心2个公益一类全额拨款事业单位(未独立核算)。

  截至2023年12月31日,县财政局及其下属事业单位在职人员编制27人,其中:行政编制12人,工勤人员编制4人,事业编制10人。在职实有25人,其中:财政全供养25人,非财政供养0人。离退休人员34人,其中:离休1人,退休33人。

  二、部门整体支出绩效目标设立情况

  2023年,我局设立一级指标3个,二级指标7个,三级指标17个。

  泸西县工业商务和信息化局成立绩效评价监督小组,组长由局长段泽担任,副组长由分管财务的副局长邢伟担任,成员由财务人员和办公室抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督,对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

  三、部门整体支出绩效目标完成情况

  (一)当年部门预算批复及整体支出安排情况

  2023年,县财政批复我单位部门预算收入640.65万元,其中:财政拨款收入300万元,事业收入0万元、其他收入0.035万元。

  1. 按支出类型划分:基本支出681.72万元,基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出;项目支出363.33万元,当年内计划实施2023年支持商贸流通企业发展壮大专项经费、电商物流领域稳增长促发展奖励资金、服务业发展电子商务进农村示范县后续项目、千企冲刺销售竞赛奖补项目、商务建设发展项目、2022年云南省网络销售竞赛支持等项目。

  2. 按政府支出功能分类划分:一般公共服务支出339.56万元、社会保障和就业支出248.18万元、卫生健康支出57.52万元、城乡社区支出300万元、资源勘探工业信息等支出54.83万元、商业服务业等支出8.5万元、住房保障支出36.46万元。

  3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数7.06万元,其中:公务接待费7.06万元、出国(境)经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

  (二)绩效目标投入、过程、产出及效果分析

  2023年,我局收入合计1045.08万元,完成年初预算数的163.13%,其中:财政拨款收入1045.05万元,事业收入0万元、其他收入0.03万元;支出1045.05万元,完成年初预算数的163.13%,按政府功能分类划分:一般公共服务支出339.56万元、社会保障和就业支出248.18万元、卫生健康支出57.52万元、城乡社区支出300万元、资源勘探工业信息等支出54.83万元、商业服务业等支出8.5万元、住房保障支出36.46万元;按支出类型划分:基本支出681.72万元、项目支出363.33万元。“三公”经费支出1.26万元,其中:公务接待费0万元、出国(境)经费0万元、公务用车运行维护费1.26万元。

  年初整体支出设定17个三级指标,已经完成17个,占总指标数的100%,部分完成绩效指标0个,占总指标数的0%,未完成绩效指标0个,占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

  (三)主要经验和做法

  1. 健全组织机构,加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长,各科室分管领导为副组长,各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组,对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价,增强资金使用效益。

  2. 强化预算管理,确保预算有效执行。强化对预算支出的管理,严格执行财经纪律和各项财务制度,严格按照预算批复使用资金,确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准,确保各项支出严格控制在预算之内,切实做到先有预算后有支出,不超预算支出,提高财政资金的使用效益。

  3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时,由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作,同时编制了相应的绩效目标,使绩效目标管理覆盖率达100%。

  四、绩效评价结论

  根据绩效评价情况,对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分,评价得分100分,评价等级为“优”。

  绩效评价得分情况表

  五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

  (一)存在的主要问题及原因分析

  预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付过程中,个别时候未严格按照预算指标执行。

  (2)下一步工作打算

  1.加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识。

  2.严格管理,控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增。

  3.规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按照规定程序向财政单位申请用款,在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。

  4.建议加强预算编制的前瞻性,按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

  5.按照工作量、工作繁复程度,加强人员预算编制。按单位需求,招聘人才,增加一股生力军。



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